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2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评

  • 名称:2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评 下载
  • 类型:审计师考试试题
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:02-11
  • 下载要求:无需注册
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  • 语言简体中文
  • 大小:5.41 MB
  • 推荐度:2 星级
《2017年中级审计师考试《审计理论与实务》测验题:内部控制及其测评》简介

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(第一部分)第七章内部控制及其测评

一、单项选择题
1.下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是:
A.授权审批控制
B.原材料消耗定额控制
C.职责分工控制
D.固定资产盘点控制

2.下列各项,大小:5.41 MB

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